9月24日起,中天運會計師事務所對我公司的內控制度體系進行了專項審計工作,并重點對生產循環、銷售循環做了詳細的測試。
內部控制體系是現代企業管理的重要手段,是規范企業管理行為的基本準則,是規避經營風險的重要措施。2013年公司領導班子注重企業內控制度體系的建設,重新修訂和健全了企業內控制度,特別注重向企業管理層宣傳內控制度,使加強內控制度建設成為企業領導人的自覺行動,為內部控制體系順利實施創造了良好的環境氛圍。
審計人員深入公司生產區,在頭孢生產線、非頭孢生產線、軟膏生產線、倉庫,詳細考察了有關情況,詢問、了解了相關事宜。
9月24日至9月27日,審計人員通過采取訪談、現場檢查、查閱資料、核實流程等方式進行審計,并出具了無重大缺陷的溝通函。公司將根據審計結果,對出現的問題進行調整、整改。
|